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会计审计是对经济进行有效监督的一种活动,它的独立性较强,审计活动的开展主要由专业的机构或专门的机关进行,审计的基本依据是我国的法律法规,审计的对象包括我国各级政府、企事业单位、金融机构、事业组织中的财务收支和重大项目等。会计审计工作一般涵盖具体事项的全过程,包括事前、事中、事后审计。按照不同的审计主体,还可以把审计分为内部审计、社会审计、政府审计。内部审计是企业最常用,也是运用最为普遍的审计方式,它是指企业在国家相关法律法规、内部审计准则的要求下,对企业内部的风险管理、内部控制、业务活动、经济活动等的有效性、健全性、合法性等进行评价,以便及时发现问题,并提出合理的改进意见,促使企业的内部治理结构与经营管理水平得到进一步优化与提升为企业战略目标的实现打好基础。企业的内部审计以实现监督、服务、鉴证和评价等职能为目标,因此,内部审计不仅对企业经营管理水平的提升至关重要,还需要通过内部审计职能的实现,推动企业可持续发展目标的落实。企业通过完善内部会计审计制度,加强内部审计执行力度,可以有效加强风险防范与管控,优化企业的经营管理模式,促使企业的经营管理体系不断健全,确保企业的经济效益得到有效保障。1. 促进财务管理水平不断提升内部审计工作主要监管的是企业的经济活动,通过内部审计企业可以对经济活动的合法性、合规性、合理性进行客观评价,可以为企业的稳定健康发展提供支持。而内部审计工作的开展主要就是以经济活动中产生的财务数据为基础信息依据,审计监督的对象也是财务数据,因此,通过内部审计,企业财务管理中的问题可以及时发现并解决,这对财务管理水平的提升具有积极意义。另外,企业内部审计能够有效的保证企业资产的安全,从而保障企业投资者的利益,与此同时还可以保证企业会计资料的真实性与可靠性,为进一步完善企业内部控制、通过错误点查找企业在管理中存在的盲区和漏洞奠定基础。2. 促使企业管理水平提升企业内部审计部门与外部社会审计机构相比,具有不可替代的优点,由于内部审计工作人员由内部人员组成,企业内部信息可以互相沟通交流,这就使得内部审计部门可以全面、深入的了解企业内部情况,内部审计也可以更加具有准对性,因此,内部会计审计对促进企业管理水平的优化具有外部审计机构无法替代的重要作用。不同企业所处的行业特点各不相同,内部审计机构作为企业的重要组成部分,必须对自身所处行业的基本状况与特性进行全面了解,通过对行业现状与前景的分析,企业内部审计部门结合将自身状况与行业发展趋势结合在一起,开展审计工作,可以使审计质量得到有效提升,这样才能确保内部审计工作对企业的经营发展起到积极意义。